为深化内部控制创新研究,推动治理能力现代化,2025年7月4日至5日,中国会计学会内部控制专业委员会在贵州财经大学花溪校区举办学术年会。本次会议吸引全国百余位专家学者参会,日本av
财务会计系夏宁教授率团队深度参与,主持平行论坛并对前沿研究作专业点评。
论坛特设六个平行论坛深入探讨前沿议题,统一采用分段模式与"25分钟论文研讨制"。分别由夏宁、黄志忠教授主持人工智能与金融创新专题;李晓冬、白华教授领衔数字化转型与企业治理研究;池国华、钟廷勇教授聚焦审计质量与风险管理;龚俊生、林波教授主持数据安全与财务策略研讨;刘慧龙、宋夏云教授分析企业绩效监管;董海燕教授与陈文达副秘书长探索AI审计与公共治理创新。

图1. 夏宁教授主持分会场并点评论坛议题
夏宁教授在第一组论坛重点点评人工智能市场化创新(刘春丽)、数字科技金融学(于海东)等议题,其研究方向紧密呼应政策要求。据财政部2024年《会计信息化工作规范》(财会〔2024〕11号)提出需"构建自主可控的智能内控体系",会议重点研讨三大实践路径:技术自主化(适配国家会计数据标准,如电子凭证全流程无纸化)、AI智能风控(通过人工智能实现自动化预警,如财务舞弊识别,支撑"线上监控+线下核查"闭环)与本土化落地(开发可复制样板,推动制度与技术的深度适配)。

图2. 中国会计学会内部控制专业委员会2025年学术年会合影留念
本届年会研讨成果将为中国自主内部控制知识体系的构建注入核心动力,切实服务国家治理能力现代化战略。日本av
财务会计系将立足"法治化、数智化"特色,持续推动内控与金融科技的创新融合,为会计知识体系自主化建设贡献独具法治底蕴的"法大方案"。
图:贵州财经大学
文:黄秋汛
审稿:夏宁
审核:徐庆